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学校召开预决算审计和内部控制审计启动会

发布日期:2024-03-19

文章来源:审计处

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3月18日,学校组织召开2023年预算执行与决算审计、内部控制审计工作启动会。学校党委副书记、院长姚光业主持会议并讲话。


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姚光业就此次审计工作提出三点要求。一要提高站位,充分认识审计常态化管理的重要意义。随着国家监督体系不断完善,监督力度不断加强,审计监督已经成为单位常态化监督的一种重要方式。要通过查出的问题举一反三,完善制度、堵塞漏洞、加强管理,促进学校管理水平不断提升。二要把握规律,准确把握审计的重点。实施方案涉及内容多,范围广,任务重。因此,要严格执行审计工作方案,事务所还要特别关注以下重点内容,一是关注巡视巡察指出的问题、以往审计发现的问题、以往审计整改情况是否到位、屡审屡犯的问题、重点部门、重点环节、重大建设项目的实施情况、绩效完成情况;二是关注内部控制建设的完善性、落实的有效性、经济活动的合法性、规范性。三要严格要求,确保审计质量。严格遵守审计规范,程序要严、范围要全、事实要清、问题要准、依据要对、定性要慎。严格执行审计纪律,认真做好服务保障。各部门要提高站位、高度重视、严格要求、积极配合,共同努力把预决算审计和内部控制审计工作圆满完成。


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会上,审计处副处长贺静介绍了2023年预算执行与决算审计、内部控制审计实施方案,宣读了审计工作“八不准”的纪律要求。北京中永智会计师事务所白艳娟就审计工作开展的思路和安排进行了介绍,并对完成此次审计任务进行了表态发言。

党政办公室、财务处、资产处、教务处、科技处、后勤基建处、信息中心部门负责人及相关同志参加了会议。